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3月6日,集团纪检监督室针对下属子公司的公款旅游及隐形变异问题开展实地检查。
检查组在各公司自查自纠的基础上深挖问题線(xiàn)索,围绕公款旅游、借训谋私、违规报销、行程改道等高风险点,核对财務(wù)账簿和台账记录,结合GPS公車(chē)轨迹系统进行数据比对,研判活动是否关联、流程是否合规、参加人员是否对口、出行时间是否过長(cháng)、报销金额及发票是否异常,用(yòng)时时紧盯的“目光”,积极防范公款旅游及隐形变异风险,坚决防止“四风”问题反弹回潮。
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